Faktúra č. 20251027242025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251027242025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF oprava a udržba kopírky
  • Dátum doručenia: 11.07.2025
  • Celková hodnota: 435,42 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086510
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086510 Údržba kopírovacieho stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 435 € 14.07.2025 18.07.2025 Objednávka
Tlačiť