Faktúra č. 20251026002025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251026002025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za materiál
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 67,97 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086414
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086414 Kábel Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 68 € 07.07.2025 11.07.2025 Objednávka
Tlačiť