Faktúra č. 20251024332025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251024332025
- Popis fakturovaného plnenia: FF kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 01.07.2025
- Celková hodnota: 1 593,23 €
- Identifikácia objednávky: 4500086306
- Dátum zverejnenia: 26.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500086306 | Záznamová kniha A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 593 € | 27.06.2025 | 01.07.2025 | Objednávka |