Faktúra č. 20251024142025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251024142025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 3 603,90 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086257
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086257 Toner Xerox C230/235black 006R04395 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 604 € 24.06.2025 28.06.2025 Objednávka
Tlačiť