Faktúra č. 20251023352025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251023352025
  • Popis fakturovaného plnenia: - kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 11.06.2025
  • Celková hodnota: 543,91 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086059
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086059 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 544 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Tlačiť