Faktúra č. 20251023092025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251023092025
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov 04/2025
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 162,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086195
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086195 Servis výťahov vo VŠA za rok 2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 OTIS Výťahy s r.o. 35683929 2 038 € 25.04.2025 23.06.2025 Objednávka
Tlačiť