Faktúra č. 20251022182025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
  • IČO:
  • Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251022182025
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa DN
  • Dátum doručenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 141,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4400005912
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť