Faktúra č. 20251022182025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022182025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa DN
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 141,80 €
- Identifikácia objednávky: 4400005912
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka: