Faktúra č. 20251019172025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251019172025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelarske potreby FHPV
  • Dátum doručenia: 26.05.2025
  • Celková hodnota: 378,85 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085863
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085863 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 379 € 19.05.2025 24.05.2025 Objednávka
Tlačiť