Faktúra č. 20251018402025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251018402025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 278,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085768
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085768 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 278 € 07.05.2025 17.05.2025 Objednávka
Tlačiť