Faktúra č. 20251017382025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017382025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 1 230,90 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085783
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085783 Roller PILOT 0,7mm modrý Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 231 € 13.05.2025 18.05.2025 Objednávka
Tlačiť