Faktúra č. 20251017022025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017022025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 1 445,24 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085782
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085782 Odkladacia mapa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 445 € 23.04.2025 17.05.2025 Objednávka
Tlačiť