Faktúra č. 20251016982025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251016982025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancel.potreby ŠŠ
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 556,16 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085777
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085777 Odkladacia mapa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 556 € 23.04.2025 17.05.2025 Objednávka
Tlačiť