Faktúra č. 20251016542025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251016542025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 601,29 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085711
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085711 Vlhčené utierky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NJL,. spol. s r. o. 36793752 601 € 28.04.2025 11.05.2025 Objednávka
Tlačiť