Faktúra č. 20251013612025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013612025
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Strohanová
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 1 363,46 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085389
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085389 HP LJ PRo MFP M227 snd Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 363 € 04.04.2025 08.04.2025 Objednávka
Tlačiť