Faktúra č. 20251013402025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251013402025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO hyg.a čist.potreby
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 133,26 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085491
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085491 Vlhčené utierky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 REMPO, s.r.o. 35819081 133 € 08.04.2025 18.04.2025 Objednávka
Tlačiť