Faktúra č. 20251012582025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251012582025
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 3/2025
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 14,35 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085447
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085447 Telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cirkevná servisná spoločnosť 42177383 14 € 28.03.2025 13.04.2025 Objednávka
Tlačiť