Faktúra č. 20251012062025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251012062025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 249,41 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085329
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085329 Pero Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 249 € 31.03.2025 04.04.2025 Objednávka
Tlačiť