Faktúra č. 20251010012025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251010012025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 30,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085322
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085322 Blok kocka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 30 € 26.03.2025 31.03.2025 Objednávka
Tlačiť