Faktúra č. 20251009602025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251009602025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papiera PF PU
  • Dátum doručenia: 21.03.2025
  • Celková hodnota: 403,17 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202411267
  • Identifikácia objednávky: 4500085268
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085268 Papier XEROX A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 403 € 20.03.2025 28.03.2025 Objednávka
Tlačiť