Faktúra č. 20251008772025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251008772025
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - Amer.proj. ubytovanie
  • Dátum doručenia: 14.03.2025
  • Celková hodnota: 1 996,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085195
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085195 Ubytovanie účastníkov konferencie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 1 996 € 28.02.2025 21.03.2025 Objednávka
Tlačiť