Faktúra č. 20251008382025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251008382025
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - Amer.proj. kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 05.03.2025
  • Celková hodnota: 161,77 €
  • Identifikácia objednávky: 4500085000
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085000 Visačka s remeinkom Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 162 € 03.03.2025 07.03.2025 Objednávka
Tlačiť