Faktúra č. 20251006212025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251006212025
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 392,58 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084705
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084705 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 9 840 € 02.01.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť