Faktúra č. 20251005902025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005902025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelársky papier KEGA
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 49,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500084985
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500084985 | Papier A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 49 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |