Faktúra č. 20251003622025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251003622025
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu VŠA
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 78,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084765
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084765 Oprava výťahu Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 78 € 04.02.2025 16.02.2025 Objednávka
Tlačiť