Faktúra č. 20251002732025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251002732025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF letenky
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 437,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084758
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084758 nákup leteniek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 438 € 11.02.2025 15.02.2025 Objednávka
Tlačiť