Faktúra č. 20251002302025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251002302025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 477,58 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084707
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084707 Ceruza s gumou Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 478 € 30.01.2025 14.02.2025 Objednávka
Tlačiť