Faktúra č. 20251002292025
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Prešovská univerzita v Prešove
 - IČO: 17070775
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
 - IČO: 36487104
 - Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20251002292025
 - Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
 - Dátum doručenia: 06.02.2025
 - Celková hodnota: 1 362,16 €
 - Identifikácia objednávky: 4500084705
 - Dátum zverejnenia: 04.03.2025
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084705 | servis a údržba zariadenia Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 9 840 € | 02.01.2025 | 14.02.2025 | Objednávka |