Faktúra č. 20251000342025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251000342025
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO prenájom vybavenia
  • Dátum doručenia: 09.01.2025
  • Celková hodnota: 100,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084489
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084489 prenájom vybavenia 2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DENT – PREV, s.r.o. 36512826 100 € 09.01.2025 31.01.2025 Objednávka
Tlačiť