Faktúra č. 20241047222024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241047222024
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 696,66 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083911
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083911 Drevený hlavolam Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TAMPEX, s.r.o 56570546 697 € 21.11.2024 25.11.2024 Objednávka
Tlačiť