Faktúra č. 20241045462024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241045462024
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za opravu potrubia VŠA
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 4 890,89 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083798
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083798 Oprava potrubia ÚK vo VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 UNISTAV,s.r.o. 17147387 4 891 € 15.11.2024 19.11.2024 Objednávka
Tlačiť