Faktúra č. 20241044732024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241044732024
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 1 778,39 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084000
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084000 Toner Xerox C230/235magent. 006R04397 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Rozvoj a spolupráca, s.r.o. 53464770 1 778 € 12.11.2024 01.12.2024 Objednávka
Tlačiť