Faktúra č. 20241043322024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241043322024
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 08.11.2024
  • Celková hodnota: 74,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083514
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083514 Ceruzka HB s gumou Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 74 € 29.10.2024 02.11.2024 Objednávka
Tlačiť