Faktúra č. 20241043202024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241043202024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro kanc.potreby
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 114,05 €
- Identifikácia objednávky: 4500083521
- Dátum zverejnenia: 13.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500083521 | Obal na CD/DVD Slim | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 114 € | 29.10.2024 | 02.11.2024 | Objednávka |