Faktúra č. 20241039592024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241039592024
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Kardis K. údržba softvéru
  • Dátum doručenia: 05.11.2024
  • Celková hodnota: 670,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083487
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083487 Údržba softvéru Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ACREA SR, spol. s.r.o. 45457071 671 € 28.10.2024 01.11.2024 Objednávka
Tlačiť