Faktúra č. 20241036902024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241036902024
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby BIP
  • Dátum doručenia: 26.09.2024
  • Celková hodnota: 338,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083352
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083352 Roller gelový Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 338 € 26.09.2024 21.10.2024 Objednávka
Tlačiť