Faktúra č. 20241035292024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241035292024
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.papier PF PU
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 339,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083173
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083173 Podložka s klipom A4, lamino Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 339 € 02.10.2024 08.10.2024 Objednávka
Tlačiť