Faktúra č. 20241033512024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241033512024
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.09.2024
  • Celková hodnota: 1 294,38 €
  • Identifikácia objednávky: 4500083090
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500083090 Plánovací diár Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 294 € 27.09.2024 04.10.2024 Objednávka
Tlačiť