Faktúra č. 20241011632024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241011632024
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby - Erasmus
  • Dátum doručenia: 12.04.2024
  • Celková hodnota: 651,31 €
  • Identifikácia objednávky: 4500081313
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081313 Euroobal Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 651 € 21.03.2024 29.03.2024 Objednávka
Tlačiť