Faktúra č. 20241008822024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241008822024
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 2 058,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500081317
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500081317 Toner Canon CRG Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 058 € 01.03.2024 29.03.2024 Objednávka
Tlačiť