Faktúra č. 20241005862024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241005862024
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového horáku
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 519,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080902
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080902 oprava plynového horáku Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 519 € 06.02.2024 16.02.2024 Objednávka
Tlačiť