Faktúra č. 20241002612024

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20241002612024
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox 1/24
  • Dátum doručenia: 05.02.2024
  • Celková hodnota: 997,61 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080826
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080826 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 9 560 € 02.01.2024 09.02.2024 Objednávka
Tlačiť