Faktúra č. 20231049922023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231049922023
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 12/2023
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 15,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080587
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080587 Telefónne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Orange Slovensko, a.s. 35697270 16 € 20.12.2023 19.01.2024 Objednávka
Tlačiť