Faktúra č. 20231049472023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231049472023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
  • Dátum doručenia: 08.01.2024
  • Celková hodnota: 113,14 €
  • Identifikácia objednávky: 4500077158
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500077158 servis a údržba zariadenia Xerox D110 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NEXT TEAM, s.r.o. 36487104 13 560 € 02.01.2023 25.02.2023 Objednávka
Tlačiť