Faktúra č. 20231048502023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231048502023
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za zimnú údržbu obj.PU
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 690,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080016
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080016 Zimná údržba okolo objektov PU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 SADEX Green solutions s.r.o. 51129191 1 382 € 21.11.2023 25.11.2023 Objednávka
Tlačiť