Faktúra č. 20231046392023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231046392023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.papier KEGA
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 585,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080419
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080419 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 586 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť