Faktúra č. 20231045072023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231045072023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 71,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080335
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080335 Toner alternatívny/repasovaný Prešovská univerzita v Prešove 17070775 JURIGA spol.s.r.o. 31344194 72 € 04.12.2023 12.12.2023 Objednávka
Tlačiť