Faktúra č. 20231043162023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231043162023
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb PF PU
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 441,49 €
  • Identifikácia zmluvy: Z202336_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500080214
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080214 Batéria AAA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 441 € 29.11.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť