Faktúra č. 20231043162023
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
        	Dodávateľ
            
    - Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 20231043162023
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kanc.potrieb PF PU
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 441,49 €
- Identifikácia zmluvy: Z202336_Z
- Identifikácia objednávky: 4500080214
- Dátum zverejnenia: 21.12.2023
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080214 | Batéria AAA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 441 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | 
