Faktúra č. 20231041922023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231041922023
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.potreby KEGA
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota: 155,71 €
  • Identifikácia objednávky: 4500080094
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500080094 Vzduchový čistič Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 156 € 23.11.2023 28.11.2023 Objednávka
Tlačiť