Faktúra č. 20231040452023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231040452023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 509,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079936
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079936 Toner Xerox Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 509 € 30.10.2023 20.11.2023 Objednávka
Tlačiť