Faktúra č. 20231040352023

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231040352023
  • Popis fakturovaného plnenia: FF letenka
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 763,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500079946
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500079946 Nákup leteniek Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 763 € 13.11.2023 20.11.2023 Objednávka
Tlačiť